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物業(yè)經(jīng)理人

物資申購表范本

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物資申購表范本

申購部門   申購人   申購時間  
序號 物品名稱 品牌/廠家 規(guī)格及型號 用途 數(shù)量 單位 單價 金額 使用時間
1                  
2                  
3                  
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部門經(jīng)理意見   行政經(jīng)理復(fù)核  
財務(wù)經(jīng)理審核      
總經(jīng)理審批  

  備注:

  1、申購單編號由采購員編填

  2、該表用于非日常耗物品的申購, 由使用部門填寫,各項必須填寫完整,否則不予受理。

  3、該表一式三份:一份部門留存,一份采購留存,一份交財務(wù)記賬。

篇2:酒店成本控制操作程序:物資申購

  酒店成本控制操作程序--物資申購

  物資申購操作程序

  1、年度申購計劃的編制

  (1)每年年底之前,酒店組織進(jìn)行編制明年年度的經(jīng)營需物資供應(yīng)計劃表。

  (2)由總經(jīng)理掛帥,財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,各部門經(jīng)理共同參與。

  (3)以本年度酒店經(jīng)營發(fā)生的各項物資實際使用量及消費金額為依據(jù),結(jié)合下一年度的實際情況進(jìn)行預(yù)測編制。

  (4)初步編制成表后,經(jīng)財務(wù)部同各有關(guān)部門多次商計修改,最后報總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

  (5)以年度計劃為主體,認(rèn)真編制切實可行的月度申購計劃。

  2、月度申購計劃編制

  (1)財務(wù)部成本控制部主要負(fù)責(zé)編制每月申購計劃表。

  (2)每月25日前,各業(yè)務(wù)部門根據(jù)下月所需使用的物資,填制部門申購計劃表送財務(wù)成本控制部。

  (3)成本控制部根據(jù)各部門業(yè)務(wù)所需實際情況,確定各項物資申購的數(shù)量。

  (4)通過倉庫了解各部門所需申購物資的現(xiàn)有庫存量,在能夠保證供應(yīng)的前提下,刪減暫不需采購的申購數(shù),并制定下月實際應(yīng)申購物資的品種及數(shù)量。

  (5)將各倉庫提供的下月需補充庫存的物資,按品名數(shù)量列入下月申購計劃中。

  (6)請采購部驗核或填制各項物資的單價。

  (7)成本控制部匯總完成下月酒店實際申購物資計劃的編制,上報審批。

  (8)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審批同意后轉(zhuǎn)下。如提出修改意見或要求,退回后經(jīng)成本控制部重新完成再上報審批。

  (9)成本控制部按最后審定的意見完成酒店下月申購計劃表。

  (10)下達(dá)采購部進(jìn)行統(tǒng)一采購。

  3、日常物資申購

  (1)食品原材料申購

  A、廚房部每天下午3點前完成填制明天需使用的"食品原料申購表",經(jīng)總廚師長簽字后直接送采購部。

  B、采購部對申購的食品原料逐項核對,凡食品庫存能保證供應(yīng)的給予刪除并通知廚房到庫房領(lǐng)取,其余的聯(lián)系安排采購。

  C、采購大批量的物料用品,應(yīng)列入月度申購計劃內(nèi),按規(guī)定逐級審批后采購。

篇3:申購流程和物資管理制度

  申購流程和物資管理制度

  各部門如有物資需要采購,相關(guān)同事提前填寫《采購申請表》,經(jīng)過部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)并交由總經(jīng)辦簽名后,再移交到采購部。采購部可根據(jù)審批后的采購申請表到財務(wù)處借款購買物資。

  對于金額大、數(shù)量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請由采購部去批量購買;對于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門自行購買后再向財務(wù)報銷。

  公司需采購的物品主要分為四大類:

  服務(wù)站所需的五金維修物料和清潔用品:燈管、插座、水龍頭、門鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。

  日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規(guī)醫(yī)藥品等。

  配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調(diào)、熱水機、洗衣機等;油漆、保護(hù)膜等。

  其他物品:各部門所需的其他物品。

  物業(yè)部和配置部所需的物資,由采購部購買回來后儲存在各個服務(wù)站。各種物資的領(lǐng)取登記和發(fā)放由各服務(wù)站的客服專員負(fù)責(zé)。每次的領(lǐng)取要做好《物資領(lǐng)取登記表》的填寫工作,并及時做好《庫存表》的出庫記錄工作。

  服務(wù)站的辦公用品采購,每月月底由物業(yè)經(jīng)理匯總需求到行政專員處,行政專員再結(jié)合辦公室的辦公用品需求,告知采購部進(jìn)行統(tǒng)一購買。各服務(wù)站的物業(yè)經(jīng)理再到行政管理部領(lǐng)取相關(guān)辦公用品。

  服務(wù)站進(jìn)購新物資后,采購部要及時把進(jìn)貨單發(fā)到各服務(wù)站的客服專員處,由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。

  采購部須在每個月的固定時間去往各服務(wù)站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點庫存,做好相關(guān)統(tǒng)計工作。

  對于家具家電的物資采購,在簽訂合同和預(yù)付訂金后,采購部要確保供應(yīng)商是否備貨齊全,再通知配置部進(jìn)行日常安裝配送工作。

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