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物業經理人

造價咨詢公司文件管理制度

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  造價咨詢公司文件管理制度

  (總則)

  第一條 為規范公司文件處理工作,避免文件處理中的扯皮推諉現象,提高工作效率,特制訂本制度。

  第二條 公司管理文件處理的歸口部門為資料員。

  (自制文)

  第三條 以公司名義發的文件為自制文。上行文(發往上級單位的文件)一般用“請示”、“報告”等文種;下行文(發往下屬分公司、員工的文件)一般用“通知”、“學習交流通報”、“決定”、“任命”、等文種。請示類文件一事一報,主報單位為受理該事項的上級機關,其它上級單位也應知曉該事項時,可以抄報形式報送。

  第四條 自制文件(主要是學習通報,一月一期)由資料員搜集擬文,擬文時應注意規范用語,簡明扼要,表達清晰。自制文校對由擬稿人負責。

  第五條 自制文件統一由總工審稿后簽發。

  第六條 資料員負責發文后的信息收集及反饋,并及時將文件歸檔。

  (外來文)

  第七條 公司收到外單位發來的文件為外來文。資料員對外來文進行收文登記后,由總工擬辦(擬辦時,應注明辦文人員、傳閱范圍,重要文件應送公司總經理閱批);需要辦理的文件先交辦文人員辦理,辦文責任人應將辦理結果以文字形式在辦文單上記載,并向總工進行匯報。資料員負責文件催辦和信息反饋,加快文件傳閱速度,及時歸檔。

  (保密)

  第八條 文件處理過程中,凡涉及文件的人員均應遵守公司有關保密規定,注意保密。

  (附則)

  第九條 文件處理過程中,閱件人應用鋼筆簽署名字和日期。

  第十條 本制度從發布之日執行。本制度解釋權屬公司行政財務部。

篇2:公司藥業文件管理制度

  **藥業文件管理制度

  1.目 的:為確保文件收發等事務正常、順利進行,規范文件管理,特制定本規定。

  2.適用范圍:本制度適用于總公司,各分子公司應根據本制度制定細則并報總公司批準后執行。

  3.權責說明:總經辦管理公司的收發文工作,各部門負責本部門相關文件的管理。4.公司發文

  4.1公司發文由公司總經理(或其授權人)簽發,加蓋公章有效。任何個人和部門不得隨意起草以公司名義發布的文件。

  4.2公司發文程序

  4.2.1各部門制作以公司名義對外接洽或匯報的文件,必須經分管領導同意后起草,交總經辦核稿后呈送總經理簽發。

  4.2.2總經理簽發后由總經辦制作文件,并將總經理簽發原件一起送印鑒管理員蓋章。

  4.2.3蓋章完畢后,由總經辦辦理發、送、呈、存檔事宜。

  4.2.4未簽發的文件,總經辦按收文分類登記;簽發后的文件按發文分類登記??偨涋k需做好收文及發、送、呈登記,并將有總經理簽字的原件存檔。

  4.3公司發文分類、編號:西藏藥業〔20**〕××號。

  4.4對外文件必須做成紅頭,以示嚴肅和正規,格式附后。

  4.5無總經理或總經理授權人簽字的文稿一律不得加蓋公章。

  5.公司部門發文

  5.1公司部門在內部行文一律以部門第一負責人、部門分管領導同時簽署生效,不再加蓋部門印章;任何部門不得以個人簽名或部門名義對外行文。

  5.2公司部門發文主要分為總經辦發文和其他部門發文。

  5.2.1總經辦發文:在管理制度內制訂的實施細則,以及不必對子公司及公司外的其他單位發布的文件,原則上可由總經辦制訂、分管領導簽發生效。

  5.2.2其他部門發文。其他部門可在其部門職權范圍內對公司內部部門行文,經部門經理、部門分管領導簽發后,在公司內部有效。

  5.3公司部門發文格式附后。

  5.4部門發文超出部門職權范圍,又不應由公司發文的,須由相關部門共同簽發,經分管領導批準后行文。

  5.5公司內部發文按以下辦法分類、編號:

  西藏藥業(總經辦、信息部、***)發〔20××〕××號

  6.收文

  6.1公司以外單位送、發給我公司的文件由收文單位簽收,包括:政府職能部門行文、業務管理部門行文、合作、協作單位行文等,同時填寫《收發文登記表》,格式附后。簽收之后即存檔一份并于接件當日立即填寫《收文處理表》報送有關部門和有關人員,不得積壓延誤;屬于急件的,應在接件后立即報送。

  6.2各部門應指定專人辦理收文事宜。

  6.3各部門應將處理完后的來文、處理過程和處理結果一并交總經辦存檔,同時,每半年清理一次,沒有及時存檔的全部存檔,并將填寫的《收發文登記表》一起存檔。

  7.其他

  7.1文件的發文、收文部門負責人應注明文件密級或者"不得復印"、"不得攜出"字樣。

  7.1.1絕密:絕密檔案涉及公司重大決策的核心機密,如董事會、公司經營體制度改革、財務制度改革、兼并關聯企業等文件,公司項目招投標文件、財務賬冊、營銷策劃方案、項目設計方案等文件。

  7.1.2機密:機密檔案為公司重要證件批文、合同協議、技術資料、人事勞資體系等文件。

  7.1.3 秘密:秘密檔案為僅可內部公開的一般文件資料。

  7.2各部門對各類文件必須嚴格分類、專人管理并妥善保管。

  7.3單位、個人調、借閱文件或部門間借閱文件,必須按規定填寫文件借閱登記表,屬秘密級以上的文件需分管領導以上人員批準。

  7.4文件及有關資料的打印、復印、簽章,必須按規定嚴格辦理,并做好登記,嚴禁未經同意私自處理。

  7.5收發文處理不當或不及時造成損失的,由公司專題會討論處理辦法。失密、泄密的按專項管理制度規定處理,沒有或不及時歸檔的,每次貢獻50元愛心基金。

  8.附則

  8.1 本制度由總經辦負責解釋。

  8.2本制度施行后,凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

  8.3 本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

  附:

篇3:酒店文件管理制度(6)

  酒店文件管理制度(六)

  1.公文辦理包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發、打印、傳遞、歸檔和銷毀程序。

  2.收到的公文由行政辦公室簽收登記,分類后遞交行政辦公室主任擬辦意見。

  3.總經理批辦的公文,根據批示,由行政辦公室轉交承辦部門和傳閱員,并進行簽收登記。

  4.因工作需要,借閱文件和檔案,按規定程序辦理借閱手續,用完后及時歸還,秘密級以上的文件和檔案,各級領導均不得攜離酒店。

  5.各部門或個人對承辦的公文,必須認真負責,按規定期限及時辦理,不得拖延和積壓;對承辦批示存有異議,及時提出書面意見。

  6.各部門均應實行公文催辦制度,負責辦理公文的人員,對自己經手處理的公文負有催辦義務,轉辦要及時,催辦有結果,防止積壓誤事。

  7.公文處理過程中,要做好平時歸卷工作,辦完后,及時將公文定稿,正本和有關材料整理成卷,每年元月一日至十五日移交行政辦公室歸檔。

  8.的所有人員調動和離職時,應將文件清理移交,沒有移交清理完畢的,不予辦理調動和離職手續;參加會議帶回的文件,應及時交欄案室登記和保管。

  9.行政辦公室沒有保存價值的文件,經過鑒別和行政辦公室主任的批準,予以定期銷毀。

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