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物業(yè)經(jīng)理人

物業(yè)辦公用品的審批、核算程序與標(biāo)準(zhǔn)

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  物業(yè)公司辦公用品的審批、核算程序與標(biāo)準(zhǔn)

  程序 標(biāo)準(zhǔn)

  1、填寫出庫單

  1)申請部門要寫明辦公用品名稱,申領(lǐng)數(shù)量,使用人及用途。

  2)部門經(jīng)理在出庫單上簽字。

  3)交總辦行政審批。

  2、驗(yàn)單

  1)保管員根據(jù)現(xiàn)有庫存量,按各部門申領(lǐng)物品量否有貨,如庫存量不夠或無庫存,在"實(shí)發(fā)數(shù)"欄內(nèi)劃"/"。

  2)如有需要上卡的物品,注明上卡,保管員在"發(fā)貨人"外簽字。

  3、發(fā)貨

  1)保管員要嚴(yán)格按照出庫單上批準(zhǔn)的:"實(shí)發(fā)數(shù)"發(fā)放。

  2)要求各部門領(lǐng)料員認(rèn)真清點(diǎn)貨物。

  3)將所領(lǐng)需要上卡的物品,填寫在個(gè)人卡片上,并通知領(lǐng)物人簽字。

  4、核算

  1)貨物發(fā)完后,將各部門出庫單清點(diǎn)整理好,檢查有無漏發(fā)等。

  2)根據(jù)出庫單在帳目上一項(xiàng)一項(xiàng)消帳,將編號金額填寫在出庫單上,并在帳目上核算清楚。

  3)將一周的各部門出庫單填寫清楚整齊,一聯(lián)交會(huì)計(jì)部,一聯(lián)保管員留存。

  4)填寫各部門辦公用品月消耗明細(xì)表。

篇2:P物業(yè)各部門領(lǐng)用辦公用品的審批與核算程序與標(biāo)準(zhǔn)

  物業(yè)公司各部門領(lǐng)用辦公用品的審批與核算程序與標(biāo)準(zhǔn)

  程序 標(biāo)準(zhǔn)

  1、填寫出庫單

  1)申請部門要寫明辦公用品及勞保、清潔用品名稱、申請數(shù)量、用途。

  2)部門經(jīng)理在出單上簽字。

  3)交行政辦公室審批。

  2、審批

  1)庫房管理員復(fù)核物品名稱及數(shù)量,并在發(fā)貨人處簽字。

  2)主管復(fù)核物品名稱是否為申領(lǐng)部門實(shí)際應(yīng)用范疇。

  3)復(fù)核申領(lǐng)數(shù)量是否超出預(yù)算和歷史同期消耗標(biāo)準(zhǔn)。

  4)壓縮費(fèi)用,把好審批關(guān)。

  3、提貨

  1)庫房管理員要嚴(yán)格按照出庫單批準(zhǔn)貨項(xiàng)和數(shù)量發(fā)放。

  2)暫時(shí)沒有的物品或數(shù)量不足時(shí)要及時(shí)通知領(lǐng)用部門,并及時(shí)做采購計(jì)劃。

  4、核算

  1)每周對所發(fā)生出物品進(jìn)行盤點(diǎn)。

  2)每周對所發(fā)出的物品在名部門明細(xì)帳上登記。

  3)每月做發(fā)放物品月報(bào)表,同會(huì)計(jì)部對帳,并將報(bào)表交會(huì)計(jì)收存。

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