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物業經理人

物業辦公用品的審批、核算程序與標準

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  物業公司辦公用品的審批、核算程序與標準

  程序 標準

  1、填寫出庫單

  1)申請部門要寫明辦公用品名稱,申領數量,使用人及用途。

  2)部門經理在出庫單上簽字。

  3)交總辦行政審批。

  2、驗單

  1)保管員根據現有庫存量,按各部門申領物品量否有貨,如庫存量不夠或無庫存,在"實發數"欄內劃"/"。

  2)如有需要上卡的物品,注明上卡,保管員在"發貨人"外簽字。

  3、發貨

  1)保管員要嚴格按照出庫單上批準的:"實發數"發放。

  2)要求各部門領料員認真清點貨物。

  3)將所領需要上卡的物品,填寫在個人卡片上,并通知領物人簽字。

  4、核算

  1)貨物發完后,將各部門出庫單清點整理好,檢查有無漏發等。

  2)根據出庫單在帳目上一項一項消帳,將編號金額填寫在出庫單上,并在帳目上核算清楚。

  3)將一周的各部門出庫單填寫清楚整齊,一聯交會計部,一聯保管員留存。

  4)填寫各部門辦公用品月消耗明細表。

篇2:P物業各部門領用辦公用品的審批與核算程序與標準

  物業公司各部門領用辦公用品的審批與核算程序與標準

  程序 標準

  1、填寫出庫單

  1)申請部門要寫明辦公用品及勞保、清潔用品名稱、申請數量、用途。

  2)部門經理在出單上簽字。

  3)交行政辦公室審批。

  2、審批

  1)庫房管理員復核物品名稱及數量,并在發貨人處簽字。

  2)主管復核物品名稱是否為申領部門實際應用范疇。

  3)復核申領數量是否超出預算和歷史同期消耗標準。

  4)壓縮費用,把好審批關。

  3、提貨

  1)庫房管理員要嚴格按照出庫單批準貨項和數量發放。

  2)暫時沒有的物品或數量不足時要及時通知領用部門,并及時做采購計劃。

  4、核算

  1)每周對所發生出物品進行盤點。

  2)每周對所發出的物品在名部門明細帳上登記。

  3)每月做發放物品月報表,同會計部對帳,并將報表交會計收存。

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