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物業(yè)經(jīng)理人

物業(yè)公司不合格控制程序

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  物業(yè)公司不合格控制程序

  1、目的

  明確不合格的控制方法,以防止所有不合格的非預(yù)期使用或交付。

  2、范圍

  適用于本公司不合格物資、不合格服務(wù)控制。

  3、定義

  3.1不合格:不符合規(guī)定要求。

  3.2 報廢品:不符合顧客規(guī)定要求的產(chǎn)品和物品

  3.3 待檢品:可疑品,尚需確認(rèn)合格與否的產(chǎn)品

  4、職責(zé)

  4.1行政人事部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織不合格評審,并對處置的結(jié)果進(jìn)行追蹤驗證。

  4.2 工程部負(fù)責(zé)顧客提供的不合格維修材料的標(biāo)識、隔離;對維修不合格的評審與處置

  4.3 行政人事部負(fù)責(zé)進(jìn)料不合格品的處置與供方的聯(lián)系和處理。

  5、工作程序

  5.1不合格服務(wù)的分類

  5.1.1嚴(yán)重不合格:指對服務(wù)質(zhì)量影響較大,或連續(xù)發(fā)生同類的不合格,導(dǎo)致業(yè)主的抱怨與投訴。如故意刁難、延長服務(wù)時間。

  5.1.2一般不合格:指對服務(wù)質(zhì)量影響一般,未引起業(yè)主的抱怨與投訴。如服務(wù)人員衣著不整等。

  5.1.3輕微不合格:對服務(wù)質(zhì)量影響輕微,業(yè)主感覺不到的不合格服務(wù),如服務(wù)人員未配戴工作牌。

  5.2進(jìn)場物資不合格品的控制

  5.2.1經(jīng)檢驗判定不合格的物資,由檢驗人員于《物資驗收表》上注明不合格并確定處理決定(拒收),并由倉管人員將不合格品予以標(biāo)識,移置于不合格品區(qū)。

  5.1.2 拒收處理:由倉管人員及時通知采購給供方辦理退貨手續(xù)。

  5.2 不合格服務(wù)或環(huán)境管理中不符合事項控制

  5.2.1 在服務(wù)或環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)不合格,由檢查部門對異常狀況進(jìn)行描述,填寫《整改通知單》交受檢部門整改。不合格發(fā)生部門制定整改措施并予以實施,檢查部門對整

  改措施實施情況予以驗證。

  5.3維修、安裝交付后發(fā)現(xiàn)的不合格控制

  5.3.1 工程維修、安裝過程或交付后發(fā)現(xiàn)不合格,接受信息部門應(yīng)及時出具《整改單》通知工程部到現(xiàn)場予以查看,并決定處理措施(返工、返修等),工程部經(jīng)理對對整改措施實施情況予以驗證。

  5.4 業(yè)戶提出的不合格項的控制

  5.4.1 公司各部門接到客戶抱怨或投訴時,客服部應(yīng)及時記錄于《顧客信息處理、記錄、跟進(jìn)記錄表》中,并組織相關(guān)部門分析原因,采取糾正措施,并對整改措施實施情況予以驗證。

  6.相關(guān)文件

  6.1《標(biāo)識和可追溯性控制程序》

  6.2《糾正預(yù)防措施控制程序》

  7.相關(guān)記錄

  7.1《整改通知單》BW/C*-8-04-01

  7.2 《顧客信息處理、記錄、跟進(jìn)記錄表》

篇2:房地產(chǎn)不合格品控制程序

  1.目的

  通過對不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。

  2.范圍

  本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。

  3.職責(zé)

  3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制,負(fù)責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。

  3.2審計部負(fù)責(zé)對項目資金運中不合格品的管理。

  3.3工程部負(fù)責(zé)對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。

  4.控制程序

  4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括:

  a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結(jié)果。

  b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。

  4.2不合格品的標(biāo)識與隔離

  a)工程實物中不合格品的標(biāo)識,除了在"工程質(zhì)量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進(jìn)行標(biāo)識。其它不合格品, 通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識。

  b)對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

  c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離,項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。

  4.3不合格品的評審

  a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。

  b)評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認(rèn)可后,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經(jīng)理審批。

  c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。

  4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

  a.返工或返修;

  b.讓步接收;

  c.降級使用;

  d.拒收或報廢。

  4.5不合格品處理的驗證

  稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報告單"。

  4.6 項目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理,并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  4.7不合格品的控制分析

  a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。

  b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

  5.質(zhì)量記錄

  5.1 QR15-01 不合格品處理報告單

  6.支持性文件

  6.1 Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》

篇3:房地產(chǎn)不合格品控制程序

  房地產(chǎn)公司不合格品控制程序

  1目的和范圍:確保不合格品/服務(wù)得到識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。適用于公司各部室,尤其是與產(chǎn)品和服務(wù)直接相關(guān)的部門如設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部等。

  2職責(zé):

  2.1設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。

  2.2其他部門負(fù)責(zé)各自工作中可能出現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制。

  2.3總經(jīng)室負(fù)責(zé)跨部門的不合格品和不合格服務(wù)的識別和控制的協(xié)調(diào),必要時向有關(guān)部門提出采取糾正和糾正措施的要求,并負(fù)責(zé)對其效果進(jìn)行驗證。

  2.4總經(jīng)室負(fù)責(zé)針對管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司反饋的不合格品和不合格服務(wù),要求有關(guān)的責(zé)任部門采取糾正和糾正措施。

  3工作程序

  3.1不合格品和不合格服務(wù)的分類

  3.1.1不符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范、合同要求的設(shè)計。

  3.1.2驗收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備(包括甲供和乙供兩類)。

  3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。物業(yè)公司接樓過程發(fā)現(xiàn)并提出的整改事項。

  3.1.4

  3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴。

  3.1.6客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。

  3.1.7管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務(wù)。

  3.2不合格品/服務(wù)控制程序

  3.2.1設(shè)計方面的不合格品/服務(wù)

  A.設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)組織方案設(shè)計、擴(kuò)初和施工圖紙等各項審查,將審查意見及時傳遞給設(shè)計單位,并安排項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督和跟蹤落實各項設(shè)計修改工作。

  B.外聯(lián)部負(fù)責(zé)將設(shè)計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設(shè)計研發(fā)部,設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)將意見及時將審查意見傳遞給設(shè)計單位,并跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。

  C.工程部負(fù)責(zé)組織施工圖紙會審、交底工作,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集監(jiān)理公司、施工單位等各方意見,將圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)問題等信息及時傳遞給設(shè)計研發(fā)部,由設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。

  D.設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)針對設(shè)計過程中的不合格品/服務(wù)采取糾正措施。

  3.2.2材料設(shè)備采購過程中的不合格品/服務(wù)

  A.驗收不合格的甲供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備,由工程材料部根據(jù)業(yè)主代表和監(jiān)理公司的驗收意見進(jìn)行糾正,如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等,并根據(jù)不合格品/服務(wù)的嚴(yán)重程度于必要時采取糾正措施,如對供應(yīng)商重新評審,將不合格供應(yīng)商清理出合格供應(yīng)商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由工程材料部和施工單位一起聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào),并按有關(guān)的合同規(guī)定執(zhí)行。

  B.驗收不合格的乙供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備,由業(yè)主代表根據(jù)監(jiān)理公司的驗收意見要求監(jiān)理公司督促施工單位進(jìn)行糾正,如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等,并由業(yè)主代表負(fù)責(zé)要求監(jiān)理公司對糾正結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由業(yè)主代表督促監(jiān)理公司要求施工單位聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理,并對處理結(jié)果再進(jìn)行驗證。

  3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。

  A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故,由業(yè)主代表協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位進(jìn)行整改,對整改結(jié)果進(jìn)行再驗證,并要求監(jiān)理公司做好記錄。對重大的質(zhì)量事故,業(yè)主代表應(yīng)要求監(jiān)理公司提交分析報告,并在此基礎(chǔ)上向公司總經(jīng)室和工程部提交質(zhì)量事故分析報告,并在必要時要求監(jiān)理公司和施工單位采取糾正措施。

  B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業(yè)公司接樓過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品/服務(wù),由業(yè)主代表負(fù)責(zé)協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位整改并再驗收,直至符合要求。

  C.在工程項目通過綜合驗收和向物業(yè)公司交接之后,由業(yè)主代表負(fù)責(zé)針對工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等質(zhì)量和進(jìn)度情況,向工程材料部和總經(jīng)室提交項目竣工評價報告。總經(jīng)室可組織有關(guān)部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果要求有關(guān)部門對頻繁出現(xiàn)的帶有一定規(guī)律性的質(zhì)量問題進(jìn)行深入研究,必要時應(yīng)采取糾正措施,以免不合格品/服務(wù)的再發(fā)生。

  3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴

  A.經(jīng)營銷售部銷售主任通過現(xiàn)場管理對置業(yè)顧問的銷售服務(wù)態(tài)度進(jìn)行管理,并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務(wù)的客戶滿意程度進(jìn)行監(jiān)控,對不合格服務(wù)進(jìn)行深入追蹤,及時進(jìn)行統(tǒng)計分析,通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴,并對相關(guān)人員進(jìn)行教育、加強(qiáng)培訓(xùn)等方式來保持和提高銷售服務(wù)質(zhì)量。

  B.經(jīng)營銷售部在銷售過程中收集到的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格信息,應(yīng)及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務(wù)部(客戶接樓后)進(jìn)行改進(jìn)。

  C.客戶服務(wù)部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴,并將相關(guān)信息傳遞經(jīng)營銷售部,經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)處理、改進(jìn)。

  D.其他渠道收集客戶對銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴,收集部門應(yīng)及時反饋給經(jīng)營銷售部,由經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)處理、改進(jìn)。

  3.2.5客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。

  A.客戶接樓以后,由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)接受客戶投訴,并根據(jù)投訴內(nèi)容和性質(zhì)要求有關(guān)部門進(jìn)行整改。

  B.如屬于施工單位保修范圍內(nèi)的維修工作,客戶服務(wù)部應(yīng)通過工程材料部和項目業(yè)主代表督促施工單位根據(jù)合同條款進(jìn)行維修。

  C.如不在施工單位保修范圍內(nèi)的維修或雖屬保修范圍但應(yīng)采取緊急行動的搶修,由客戶服務(wù)部安排公司的售后服務(wù)維修隊進(jìn)行維修或搶修。

  D.客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以及物業(yè)公司管理過程中反饋的不合格品/服務(wù)信息,傳遞給公司有關(guān)部門,并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。

  3.2.6管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)

  A.總經(jīng)室負(fù)責(zé)收集管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)信息,并要求有關(guān)部門采取糾正和糾正措施。

  B.各相關(guān)部門根據(jù)管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)信息采取糾正行動,必要時采取糾正措施。

  3.3其他不合格品和不合格服務(wù)

  3.3.1公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對工作中出現(xiàn)的不合格品/不合格服務(wù)和工作質(zhì)量問題采取糾正和糾正措施。

  3.3.2總經(jīng)室

  4相關(guān)文件

  4.1《工作改進(jìn)管理程序》

  5相關(guān)表單記錄

  5.1《糾正措施記錄》

  5.2《客戶信息征詢表》

  5.3《客戶滿意度調(diào)查報告》

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