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物業(yè)經(jīng)理人

CO企業(yè)成本會(huì)計(jì)崗位工作說明書

2065

  CO企業(yè)成本會(huì)計(jì)崗位工作說明書

  一、崗位標(biāo)識信息

  崗位名稱:成本會(huì)計(jì) 隸屬部門: 財(cái)務(wù)部

  崗位編碼: 直接上級: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

  工資等級: 直接下級: 無

  可輪換崗位:往來核算會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、出納 分析日期:

  二、崗位工作概述

  為企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營核算并分析各項(xiàng)成本;對公司的現(xiàn)金和支票進(jìn)行管理,保證公司現(xiàn)金的使用安全有序無差錯(cuò);對國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)的核算和考核。

  三、工作職責(zé)與任務(wù)

  (一)負(fù)責(zé)公司的成本核算

  1.整理各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配;

  2.做記賬憑證并登賬;

  3.月末對費(fèi)用進(jìn)行核算;

  4.統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報(bào)經(jīng)理。

  (二)進(jìn)行公司的成本分析

  1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行比較;

  2.成本分析報(bào)告。

  (三)負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬

  1.負(fù)責(zé)每月提取折舊;

  2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報(bào)廢、清理的賬務(wù)登記;

  3.新購入固定資產(chǎn)的入賬;

  4.年終匯總。

  (四)負(fù)責(zé)總賬的一部分

  1.匯總總賬,進(jìn)行試算平衡;

  2.與明細(xì)賬的核對。

  (五)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算

  1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票,核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款,

  審核各項(xiàng)記錄;

  2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);

  3.登賬,記賬。

  (六)負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算

  1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄,

  2.憑發(fā)票登記,記賬;

  3.定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。

  (七)負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的報(bào)送工作

  1.每十天報(bào)送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì);

  2.月底向部門經(jīng)理報(bào)送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費(fèi)用分類、罰息明

  細(xì)給銷售部;

  3.月底報(bào)外銷部外銷回款統(tǒng)計(jì)。

  (八)現(xiàn)金與支票管理

  1.保管單據(jù)(支票、支票報(bào)銷單、支票申請單、收據(jù)等)、財(cái)務(wù)專用章及現(xiàn)金;

  2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證;

  3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù);

  4.辦理國際收支申報(bào)手續(xù);

  5.每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)與結(jié)算;

  6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù);

  7.初步審核現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)的合法性和真實(shí)性,辦理現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)。

  (九)財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂

  (十)完成上級委派的其他任務(wù)

  四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

  (一)成本核算方法科學(xué)合理;

  (二)成本計(jì)算準(zhǔn)確,能如實(shí)反映生產(chǎn)狀態(tài),無差錯(cuò);

  (三)總賬及固定資產(chǎn)賬登記準(zhǔn)確,無差錯(cuò);

  (四)應(yīng)收及應(yīng)付賬款的核算清晰明確,各種單據(jù)合法有效;

  (五)提供的銷售考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

  (六)對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力,無差錯(cuò);

  (七)向管理層提供內(nèi)容翔實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的分析報(bào)告,并能從中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題;

  (八)現(xiàn)金收支相符,差錯(cuò)率為零;

  (九)現(xiàn)金與賬目相符,差錯(cuò)率為零;

  (十)保證現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)合法、真實(shí),符合公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;

  (十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財(cái)務(wù)專用章,不出現(xiàn)遺失;

  (十二)認(rèn)真填寫有關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù),做到字跡工整,易于辨認(rèn);

  (十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財(cái)務(wù)檔案完整,尋找方便。

  五、崗位工作關(guān)系

  (一)內(nèi)部關(guān)系

  1.所受監(jiān)督:在日常工作和一些臨時(shí)性的工作方面接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督和指示;

  2.所施監(jiān)督:本崗位一般不對其他崗位實(shí)施監(jiān)督;

  3.合作關(guān)系:在賬目的核算方面,與往來核算會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)生協(xié)作關(guān)系,在材料消耗資料的提供方面,與倉庫的管理人員發(fā)生協(xié)作關(guān)系,在賬目的核對方面,與銷售部門的人員發(fā)生協(xié)作關(guān)系,在貨款支付方面,與采購部發(fā)生協(xié)作關(guān)系,在現(xiàn)金報(bào)銷方面,與現(xiàn)金報(bào)銷各方發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

  (二)外部關(guān)系

  在匯款、取款、支票轉(zhuǎn)賬及國際收支申報(bào)方面,與開戶銀行發(fā)生聯(lián)系。

  六、崗位工作權(quán)限

  (一)對原始單據(jù)的真實(shí)性和規(guī)范性具有審核權(quán)。

  七、崗位工作時(shí)間

  在公司制度規(guī)定的正常班時(shí)間內(nèi)工作,有時(shí)需要加班加點(diǎn)。

  八、崗位工作環(huán)境

  在室內(nèi)工作;溫度、濕度適宜;無噪音、粉塵等污染;照明條件良好,一般無相關(guān)職業(yè)病發(fā)生。

  九、知識及教育水平要求

  (一)掌握會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)知識與核算方法;

  (二)了解財(cái)經(jīng)知識和財(cái)會(huì)制度;

  (三)熟悉稅法和其他經(jīng)濟(jì)法規(guī);

  (四)現(xiàn)金支票管理制度及其他財(cái)務(wù)制度。

  十、崗位技能要求

  (一)熟悉企業(yè)的生產(chǎn)過程;

  (二)熟悉企業(yè)的管理制度;

  (三)較強(qiáng)的分析能力。

  (四)熟悉支票、收據(jù)等開立方法;

  (五)熟悉銀行取款、付款及支票轉(zhuǎn)賬程序。

  十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

  財(cái)會(huì)專業(yè)大學(xué)專科以上,3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

  十二、其他素質(zhì)要求

  任職者需具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和認(rèn)真細(xì)致的態(tài)度;無特殊性別與年齡要求。

篇2:會(huì)計(jì)主管職務(wù)說明書

  會(huì)計(jì)主管職務(wù)說明書

  職務(wù)名稱:會(huì)計(jì)主管英文名稱:General Ledger supemison

  簡縮名稱:職務(wù)級別:

  直屬上級:總經(jīng)理直屬下級:出納員/稽核員

  1.0 職務(wù)概述

  及時(shí)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息,認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,積極參與經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  2.0 職責(zé)說明

  2.1參與制訂財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

  2.2進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

  會(huì)計(jì)人員要以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),記賬、算賬、報(bào)賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報(bào)賬,如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)收支情況。進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,及時(shí)地提供真實(shí)可靠的、能滿足各方需要的會(huì)計(jì)信息,是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé)。

  2.3實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督

  對本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補(bǔ)充;發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;無權(quán)自行處理的,立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請求查明原因,作出處理;對違反國家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支,不予辦理。3.4對會(huì)計(jì)憑證,主要是記帳憑證進(jìn)行復(fù)核,并蓋章。每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報(bào)告編制月報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。

  2.5協(xié)調(diào)與有關(guān)部門及下屬員工之間的工作關(guān)系,考核員的工作質(zhì)量。

  2.6對下屬、員工進(jìn)行培訓(xùn),關(guān)心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級交辦其他任務(wù)。

  2.7辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。

篇3:物業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)說明書

  物業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)說明書

  1.對規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

  2.對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

  3.要嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

  4.按照規(guī)定設(shè)置總賬,明細(xì)賬。啟用會(huì)計(jì)賬簿時(shí),應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附"啟用表"。

  5.根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),不準(zhǔn)涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員蓋章(簽字)。

  6.按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。

  7.按照規(guī)定對各種會(huì)計(jì)資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

  [上崗條件]

  ●中專以上文化程度,身體健康、政治上無不良表現(xiàn),有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn);

  ●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件;

  ●有會(huì)計(jì)上崗證

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