*Y小學(xué)學(xué)校經(jīng)費內(nèi)審制度
一、成立財經(jīng)審核小組,由于3-5人組成,組長由工會主席兼任,成員由黨、政、工、團、教師代表兼任。負責(zé)審理當(dāng)月經(jīng)濟活動所發(fā)生的原始憑證,審查小組成員保證相對穩(wěn)定并到教育局備案,每期末將經(jīng)費審查情況報教育局內(nèi)審組。
二、建立有關(guān)貨幣資金、財產(chǎn)物資的內(nèi)部控制制度。凡涉及貨幣資金和財物的收付、結(jié)算、審核、登記等工作,不得由一個人兼管。
三、單位行政領(lǐng)導(dǎo)人領(lǐng)導(dǎo)會計,會計人員的其他人員執(zhí)行《會計法》,辦理會計事項。
四、購買實物的原始憑證必須有實物負責(zé)人的驗收證明和經(jīng)手人的證明,屬于固定資產(chǎn)等大額支出憑證還必須具備領(lǐng)導(dǎo)審批。支付款項的原始憑證必須有收款單位和收款人的收款證明和指定人員的審批意見。
五、對于校際性的支出,必須由會計造冊,領(lǐng)導(dǎo)審批,出納付款,禁止任何人設(shè)立小錢柜,私自亂發(fā)補助、獎金、獎勵。
六、學(xué)校一切預(yù)算外的收支一律實行統(tǒng)收統(tǒng)支。
七、學(xué)校的每一次內(nèi)審必須由相關(guān)人員寫出具體的內(nèi)審結(jié)論并向教師公布。
篇2:市實小經(jīng)費內(nèi)審制度
市實小經(jīng)費內(nèi)審制度
1、成立財經(jīng)督促審查小組。由3—5人組成,組長由分管領(lǐng)導(dǎo)兼或由教職工代表兼任,負責(zé)審查當(dāng)月經(jīng)濟活動所發(fā)生的原始憑證。
2、建立有關(guān)傾向資金財產(chǎn)物資的內(nèi)部控制制度。凡涉及傾向資金和財物的收、付、結(jié)算、審核登記等工作不得由一人兼管。
3、單位行政領(lǐng)導(dǎo)人領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu),會計人員執(zhí)行《會計法》,辦理會計事項。
4、購買實物的原始憑證,必須有實物負責(zé)人驗收證明和經(jīng)手證明,屬于固定資產(chǎn)等大額憑證,還必須具備領(lǐng)導(dǎo)審批。支付款項的原始憑證,必須有收款單位和收款人收款證明和指定人員的審批意見。
5、對校際性的支出,必須由會計造冊,領(lǐng)導(dǎo)審批,出納付款。禁止任何人設(shè)立小金柜,私自亂發(fā)補助、獎金獎品。
6、學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的收支一律實行流收流付,各部門各班級的零星開支,受學(xué)校財經(jīng)小組審查監(jiān)督。