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物業(yè)經理人

物業(yè)公司內部質量體系審核程序

2204

  公司程序文件 版 號: A

  修改號: 0

  EJ-QP9.2 物業(yè)公司內部質量體系審核程序 頁 碼: 1/3

  1.目的:

  審核質量活動是否符合公司的要求,以及質量體系在實現公司質量方針、質量目標方面是否有效和適合。

  2.適用范圍:

  適用于公司內部組織的質量體系審核工作。

  3.引用文件:

  3.1質量手冊第4.17章

  3.2 ISO9002標準第4.17章

  4.職責:

  4.1管理者副代表負責制定內部質量審核計劃,組織實施內部質量審核。

  4.2管理者代表批準組成審核小組,并由管理者副代表擔任或指定他人擔任審核小組組長,負責審核工作的準備和具體實施。

  4.3綜合辦公室負責每次內審文件的記錄、保存,每次內部質量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。

  5.工作程序:

  5.1審核計劃:

  5.1.1滾動式審核:

  5.1.1.1管理者副代表負責編制全年度公司《年度內部質量體系審核計劃》,經管理者代表批準后,由管理者副代表負責組織實施。

  5.1.1.2《年度內部質量體系審核計劃》應保證公司質量手冊的全部要素內容和各部門至少一年進行一次審核。

  5.1.2集中式審核:

  5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據下列情況做出進行內部質量審核的決定,由公司管理者代表負責組織實施臨時內部質量審核。

  a體系的功能發(fā)生重大變化,如公司機構設置的變動或程序修改等;

  b由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務的效果及住戶使用;

  c必須驗證是否采取了糾正措施及其有效性;

  d需要按質量體系標準評價質量體系。

  5.1.2.2集中審核計劃內容包括:審核的各種活動和范圍,應包括質量體系中各種主要活動、審核人員、審核目的、有關審核結果、結論和建議的報告程序、審核日期安排。

  5.1.3在文件首版至正式通過認證前,由管理者副代表負責安排計劃,采取集中式審核的辦法,至少進行兩次內部質量審核。

  5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計劃每半年安排一次內部審核,兩年后,主要采用滾動式審核。

  5.2審核準備:

  5.2.1內部審核員應通過ISO 9000認證機構或咨詢機構的培訓考試合格,安排時應考慮避免其審核與自己有直接責任的部門。

  5.2.2審核之前,管理者副代表負責組織審核小組,管理者代表批準并產生審核小組組長。由組長編寫《內部質量體系審核實施計劃》,報管理者代表批準。

  5.2.3審核小組應準備以下文件:

  a審核的依據性文件,包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質量記錄;

  b相關部門過程或活動不合格報告。

篇2:房地產內部質量審核控制程序

  1.目的

  通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規(guī)定要求,確保質量體系持續(xù)有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

  2.范圍

  本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

  3.職責

  3.1 管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

  3.2 工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

  3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

  3.4 內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

  4.控制程序

  4.1 質量體系年度審核計劃的編制

  4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

  a)審核的目的和范圍;

  b)審核依據的標準和文件;

  c)審核的頻次和進度安排等。

  4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

  4.2審核的準備

  4.2.1 管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

  4.2.2 審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

  a)審核的目的、范圍、依據和方式;

  b)受審核的部門和審核的要素;

  c)審核員分工和進度安排;

  d)審核的重點和要求等。

  4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

  4.2.4 內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

  4.2.5 內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

  4.3 實施審核

  4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

  4.3.2 內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據, 并進行審核記錄。

  4.3.3 對現場發(fā)現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

  4.3.4 現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則:

  4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

  a)《質量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

  b)系統不符合;

  c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。

  4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

  a)執(zhí)行《質量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

  b)執(zhí)行程序中的偶然漏項;

  c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

  d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

  4.3.5 對發(fā)現的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經被審核部門領導認可后簽字。

  4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發(fā)至公司總經理、副總經理和相關部門。

  4.4 糾正措施的實施和驗證

  4.4.1 對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

  4.4.2 對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。

  4.5 對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執(zhí)行《質量記錄控制程序》的規(guī)定。

  4.6 工程部負責內審員隊伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內審員管理規(guī)定》。

  5.質量記錄

  5.1 QR20-01 檢查清單

  5.2 QR20-02 審核記錄單

  5.3 QR20-03 不符合項報告

  5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告

  5.5 QR20-05 不符合項統計分析報告

  5.6 QR20-06 審核報告

  6.支持性文件

  6.1 Q/TZH-WI-035《內審員管理規(guī)定》

篇3:房地產公司質量手冊:內部質量審核

  房地產公司質量手冊:內部質量審核

  1.目的

  通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規(guī)定要求,確保質量體系持續(xù)有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

  2.范圍

  本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

  3.職責

  3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

  3.2工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

  3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

  3.4內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

  4.控制程序

  4.1質量體系年度審核計劃的編制

  4.1.1工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

  a)審核的目的和范圍;

  b)審核依據的標準和文件;

  c)審核的頻次和進度安排等。

  4.1.2年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

  4.2審核的準備

  4.2.1管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

  4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

  a)審核的目的、范圍、依據和方式;

  b)受審核的部門和審核的要素;

  c)審核員分工和進度安排;

  d)審核的重點和要求等。

  4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

  4.2.4內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

  4.2.5內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

  4.3實施審核

  4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

  4.3.2內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據,并進行審核記錄。

  4.3.3對現場發(fā)現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

  4.3.4現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制“不符合項統計分析報告”。不符合事實的分類原則:

  4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

  a)《質量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

  b)系統不符合;

  c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。

  4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

  a)執(zhí)行《質量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

  b)執(zhí)行程序中的偶然漏項;

  c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

  d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

  4.3.5對發(fā)現的主要不符合項,由審核員填寫“不符合項報告”,經被審核部門領導認可后簽字。

  4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發(fā)至公司總經理、副總經理和相關部門。

  4.4糾正措施的實施和驗證

  4.4.1對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

  4.4.2對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。

  4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執(zhí)行《質量記錄控制程序》的規(guī)定。

  4.6工程部負責內審員隊伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內審員管理規(guī)定》。

  5.質量記錄

  5.1QR20-01檢查清單

  5.2QR20-02審核記錄單

  5.3QR20-03不符合項報告

  5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告

  5.5QR20-05不符合項統計分析報告

  5.6QR20-06審核報告

  6支持性文件

  6.1Q/TZH-WI-035《內審員管理規(guī)定》

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