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物業(yè)經(jīng)理人

P管理處出納員崗位職責(zé)

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  管理處出納員崗位職責(zé)

  出納員在管理處經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理處所有收支業(yè)務(wù)的辦理,具體崗位職責(zé)如下:

  一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)部門(mén)備用金的管理,按規(guī)定及時(shí)辦理有關(guān)現(xiàn)金、銀行票據(jù)的收支并登記日記帳,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。

  二、負(fù)責(zé)部門(mén)的現(xiàn)金管理,當(dāng)天收入現(xiàn)金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。

  三、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。

  四、熟練操作"萬(wàn)科物業(yè)管理軟件",每季度做好各項(xiàng)收費(fèi)工作,做到收費(fèi)及時(shí),不重復(fù),不漏收。

  五、做好管轄的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷(xiāo)工作。

  六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

篇2:公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

  公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

  職務(wù):出納員

  呈報(bào)上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理(會(huì)計(jì)師)

  1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理(會(huì)計(jì)師)的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

  2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定,根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

  3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿(現(xiàn)金和銀行存款)工作,要及時(shí)地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

  4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,登記庫(kù)存,做到帳鈔相等,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

  6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

  7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

  8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3:住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)

  住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)

  出納員在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費(fèi)銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作,對(duì)管理處主任負(fù)責(zé)。具體崗位職責(zé)如下:

  一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費(fèi)銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

  二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費(fèi)、電梯智能系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)并開(kāi)具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算及催收工作,做到及時(shí)、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)100%。

  三、負(fù)責(zé)于每月25日前提供住宅區(qū)各項(xiàng)管理費(fèi)用收繳情況,統(tǒng)計(jì)收繳率,分析原因,并報(bào)會(huì)計(jì)、主任各一份備案。

  四、負(fù)責(zé)于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項(xiàng)管理服務(wù)費(fèi)用收繳匯總表,并統(tǒng)計(jì)收繳率,報(bào)會(huì)計(jì)、主任各一份備案。

  五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目,定期核對(duì),做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,收付款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準(zhǔn),不得挪用公款或私自借支。

  七、負(fù)責(zé)管理處員工考勤情況匯總,及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金。

  八、購(gòu)買(mǎi)管理處日常辦公用品和員工勞保用品,并負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。

  九、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。

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