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物業經理人

醫院財務科工作制度

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  醫院財務科工作制度

  1、正確貫徹執行各項財經政策,加強財務監督,嚴格財經紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

  2、合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。凡是預算外的、無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支,應按審批手續辦理。

  3、根據事業計劃,正確及時編制年度和季度的財務計劃(預算),辦理會計業務。按照規定的格式和期限,報送會計月報和年報(決算)。

  4、加強醫院經濟管理定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

  5、凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據。出差或因公借支,須經主管部門領導批準,任務完成后及時辦理結帳報銷手續。

  6、會計人員要及時清理債權和債務,防止拖欠,減少呆帳。

  7、財務部門應與有關科配合,定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財進行經常的監督,及時清查庫存,防止浪費和積壓。

  8、每日收入的現金要當日送存銀行,庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經手人詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領導指示處理。

  9、原始憑證、帳本、工資清冊、財務決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規定辦理。

  財務科長崗位職責

  1.在院長和分管院長領導下,負責本院的財務工作。教育本科人員樹立為醫療工作服務的思想,保證醫療任務的完成。

  2.貫徹有關財務會計的法律、制度和指示,遵守國家財政紀律。

  3.根據事業計劃和按照規定的統一收費標準,合理地組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則,精打細算,節約行政開支,監督預算資金正確使用。

  4.根據事業計劃,正確、及時地編制年度和季度(或月份)的財務計劃,辦理會計業務,按照規定的格式和期限報送會計期報和年報。

  5.按時清理債權和債務,防止拖欠,嚴格控制呆帳。

  6.保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全,進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存,克服浪費和物資積壓,以防止不良現象的發生。

  7.負責醫院的經濟管理及其他有關財務制度的掌握和財務管理工作。

  副科長協助科長負責相應的工作。

  財務科主管會計崗位職責

  1.在財務科長領導下,搞好會計核算,嚴格執行各項經費開支標準,控制預算定額。

  2.負責各項會計事務處理,做到科目準確,數字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,日清月結,報帳及時。

  3.及時、正確地編制會計報表,做到帳表對口,并認真分析,有情況,有說明,經院長核準,按時上報。

  4.經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。

  5.嚴格執行結算紀律,及時清理債權債務。

  6.管好會計檔案。

  7.認真貫徹執行國務院頒發的“會計職權條例”和有關規定。

  財務科出納員崗位職責

  1.在財務科長領導下,做好銀行存款及庫存現金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報,做到日清月結。

  2.逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

  3.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

  4.每日將住院處、收款處收款入庫,并當日存入銀行。

  5.經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

  6.保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

  住院處人員崗位職責

  1、在財務科長領導下,應用微機做好出入院病人費用登記、結算工作。嚴格執行各項醫療收費標準,合理收取住院預交金。

  2、熟練掌握收費業務,按照規定標準,準確進行收費,做到唱收唱付、態度和藹、語言文明。

  3、負責處理住院病人費用的記帳、收費及醫療費報銷等。

  4、嚴格執行結算紀律,經常檢查住院病人費用情況,督促清理病人欠款。

  5.認真編制住院收入報表,做到數據準確、完整,上報及時。

  對當日收入現金做到當日存入銀行日清月結,賬實相符。

  6、管理好會計檔案,保管好收費單據和核算資料。

  7、做好計算機維護保養工作。

  8、認真貫徹執行國務院頒發的和有關規定。

  收費處人員崗位職責

  1、認真執行收費標準和各項規章制度,自覺遵守崗位責任制,做好門診收費工作。

  2、熟練掌握收費業務,按照規定標準,準確進行收費,做到唱收唱付、態度和藹、語言文明。

  3、按規定妥善處理病員退款,不得推委違規。

  4、做好公費醫療、醫療保險收費工作。

  5、認真編制門診收入報表,做到數據準確、完整,上報及時。

  6、對當日收入的現金做到當日存入銀行,日清月結、賬實相符。

  7、管好各種門診票據,嚴格執行醫保卡和銀聯刷卡程序和操作規范。。

  8、認真遵守《醫院財務系統加強對印章管理的規定》,嚴格保管好收費印章。

  9、認真加強科室安全保衛工作,堅守崗位,嚴格執行交接班制度,確保科室、收費票據、圖章、資金的安全。

  10·完成領導交辦的其他工作任務。

篇2:第二醫院財務科工作制度

  第二醫院財務科工作制度

  一.正確貫徹執行各項財政政策,加強財務監督,嚴格財經紀律,財會人員要以身作則,奉公守法,同一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

  二.合理組織收入、嚴格檢查各項支出,凡是該收的要抓緊收回,根據事業計劃,對于臨時所急需得開支,應按規定審批手續辦理。

  三.根據醫院需要,正確及時編制年度預算、監督預算資金正確使用,認真辦理會計業務,按照規定的格式和期限,報送會計報表。

  四.加強醫院經濟管理,定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好科室經濟核算管理工作。

  五.對一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證應由規定人員簽名審批后,方能憑據報銷。一切空白紙條,不能作為報銷憑據。出差或因公借支,須經有關領導審批后辦理,任務完成后應及時辦理好接報手續(一般規定三天內)

  六.會計人員要及時清理債權和債務,防止拖欠,減少呆帳。

  七.監督、配合有關科室,定期對醫院財產如房屋、醫療設備、家具、器具、藥品材料等進行清點,防止浪費和積壓。

  八.嚴格遵守現金管理制度,每日收入的現金要當日存入銀行,不得坐支。庫存現金不得超過銀行規定的限額。出納人員不得以長補短,如有差錯,由經辦人詳細登記,每月集中討論,找出原因后,報領導批準處理。

  九.認真做好會計檔案的立卷工作。每年終將原始憑證帳本、財務決算等資料立卷造冊,按規定定期交送檔案室。

  十.會計人員工作交接,應按財政部門的規定辦理。

  十一.對醫院各下屬部門的會計工作,每月實行監督指導不定期的抽查。

篇3:中醫院財務科工作制度

  財務科工作制度

  1.正確貫徹執行各項財經政策,加強財務監督,嚴格財經紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

  2.合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。凡是預算外的、無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支,應按審批手續辦理。

  3.根據事業計劃,正確及時編制年度和季度的財務計劃(預算),辦理會計業務。按照規定的格式和期限,報送會計季報和年報(決算)。

  4.加強醫院經濟管理定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

  5.凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發票、帳單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據。出差或因公借支,須經主管部門領導批準,任務完成后及時辦理結帳報銷手續。

  6.會計人員要及時清理債權和債務,防止拖欠,減少呆帳。

  7.財務部門應與有關科配合,定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財進行經常的監督,及時清查庫存,防止浪費和積壓。

  8.每日收入的現金要當日送存銀行,庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經手人詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領導指示處理。

  9.原始憑證、帳本、工資清冊、財務決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規定辦理。

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