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物業(yè)經(jīng)理人

建筑工程公司交通費報支制度

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  建筑工程公司交通費報支制度

  1 .因工作需要出差乘坐飛機人員,由個人填列申請表,傳真公司總經(jīng)理批準,財務人員依據(jù)批準件(復印件)及機票執(zhí)行報支。

  2 .乘坐火車、汽車等級或輪船艙位標準規(guī)定:

  ( l )工作人員因公出差乘坐火車、汽車、輪船的,從晚上8 時到早晨7 時之間;在車上過夜6h 以上的;或連續(xù)乘車超過12h 的,可購輪船三等艙位或火車、汽車硬臥;

  ( 2 )生產(chǎn)工人交通費,1000km 以外的按硬臥或輪船四等艙位、空調(diào)車硬座席、汽車臥鋪執(zhí)行補助包干費用;1000 km 以內(nèi)的按硬座席或輪船五等艙位執(zhí)行補助包干費用。

  3 .差旅費及市內(nèi)交通費用報支規(guī)定:

  ( 1 )公司機關(guān)工作人員因工作需要,由本人填列出差申請單,部門負責人簽證,報公司總經(jīng)理批準,會計人員憑申請單及票據(jù)執(zhí)行報支。

  ( 2 )駐外分公司及項目經(jīng)理部負責人(經(jīng)理、副經(jīng)理、施工員、書記、財務人員、安全員)離開施工駐地距總部800km 以外的,其探親或休假在不影響工作的前提下,由個人提交申請,經(jīng)公司總經(jīng)理同意,每年可報支往返火車硬臥(輪船三等艙位、汽車臥鋪)或飛機票二次,照顧出公差報支車票一次(如休假、探親扣發(fā)相應的工資及有關(guān)津貼); 800km 以內(nèi)的,一律不得享受探親假,其休假必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,照顧報支火車、汽車硬席(或輪船四等艙位)差旅費四次(休假扣發(fā)相應的工資及有關(guān)津貼)。特殊情況,憑有關(guān)通知簽證手續(xù)按實報支。

  ( 3 )符合并且已辦理探親、休假批準手續(xù)的人員,一律不得報支出租車票,不享受途中津貼補助。未經(jīng)公司批準的探親、休假,視曠工處罰并不予報支差旅費用。

  ( 4 )工作人員趁出差、工作調(diào)動、回公司辦事之便,需就近回家探親的,其繞道車、船費,扣除出差直線單程車、船車費,多開支的部分由個人承擔。

  ( 5 )出差在外縣市市內(nèi)交通費補貼一般地區(qū)5 元/人天,特別指定地區(qū)(含邊遠地區(qū))10 元/人天(不得報支市內(nèi)交通票據(jù));市郊交通費憑票據(jù)按實報支。

  ( 6 )禁止以出差名義進行公費旅游,一經(jīng)查實,按已報支費用金額的200%予以罰款,并視曠工執(zhí)行處罰。

  ( 7 )分公司及項目經(jīng)理部負責人離開駐地洽談經(jīng)營業(yè)務出差,必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意附批準報告;會計人員回總部辦事,必須經(jīng)基層單位領(lǐng)導及公司財務主管部門的同意,按公司《 財務管理制度》 中有關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行報支。

  l )簽訂內(nèi)部經(jīng)濟責任制承包合同的分公司及項目經(jīng)理部經(jīng)理駐地市區(qū)辦事,在特別指定地區(qū)、邊遠地區(qū)市內(nèi)交通費用按4 00元/人月標準;一般地區(qū)按200 元/人月標準,其副經(jīng)理、書記在駐地外出辦事,在特別指定地區(qū)、邊遠地區(qū)市內(nèi)交通費用按200元/人月標準;一般地區(qū)按120 元/人月標準,憑據(jù)報支,節(jié)超不補(配備載客車輛或客貨兩用車的,不予補貼、報支)。

  2 )未簽訂內(nèi)部經(jīng)濟責任制承包合同的分公司及項目經(jīng)理部,其單位負責人在駐地市區(qū)辦事,特別指定地區(qū)、邊遠地區(qū)市內(nèi)交通費用按100 元/人月標準;一般地區(qū)按60 元/人月標準,憑據(jù)報支,節(jié)超不補(配備載客車輛或客貨兩用車的,不予補貼、報支)。3 )其他工作人員出差必須經(jīng)分公司或項目經(jīng)理部經(jīng)理批準,會計人員憑申請單及票據(jù)執(zhí)行報支(一律不予報銷出租車票,特殊情況須書面報告領(lǐng)導批準); 4 )公司機關(guān)辦公人員乘車補貼,按巧元/月標準及季度制表發(fā)放(按出勤天數(shù)發(fā)放)。

篇2:M公司大區(qū)通訊、交通費用報銷規(guī)定

  M公司大區(qū)通訊、交通費用報銷規(guī)定

  一、報銷對象

  1、非年薪制部門經(jīng)理;

  2、經(jīng)理助理;

  3、非年薪制主管。

  二、報銷額度

  1、部門經(jīng)理:200.00元;

  2、經(jīng)理助理:150.00元;

  3、主管:100.00元。

  三、報銷辦法

  1、當月發(fā)生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限,當月發(fā)生的實際費用小于報銷額度的以實際發(fā)生的為限;

  2、當月30日前報上月20日到當月20日費用,不可跨月報銷;

  3、實行年薪制的所有人員不再報銷通訊費用。

  四、相關(guān)規(guī)定

  1、公司給予報銷費用的手機每日晚10:00之前必須開機;截稿日通宵開機;任何人不得借故不復機或不接電話。如經(jīng)核實,一個月內(nèi)有累計兩次在要求時間內(nèi)未開機或未復機情況,本月通訊費用不予報銷。

  2、交通費用報銷對象及額度可由各部門根據(jù)實際情況制定。

篇3:建筑工程公司交通費報支制度

  建筑工程公司交通費報支制度

  1 .因工作需要出差乘坐飛機人員,由個人填列申請表,傳真公司總經(jīng)理批準,財務人員依據(jù)批準件(復印件)及機票執(zhí)行報支。

  2 .乘坐火車、汽車等級或輪船艙位標準規(guī)定:

  ( l )工作人員因公出差乘坐火車、汽車、輪船的,從晚上8 時到早晨7 時之間;在車上過夜6h 以上的;或連續(xù)乘車超過12h 的,可購輪船三等艙位或火車、汽車硬臥;

  ( 2 )生產(chǎn)工人交通費,1000km 以外的按硬臥或輪船四等艙位、空調(diào)車硬座席、汽車臥鋪執(zhí)行補助包干費用;1000 km 以內(nèi)的按硬座席或輪船五等艙位執(zhí)行補助包干費用。

  3 .差旅費及市內(nèi)交通費用報支規(guī)定:

  ( 1 )公司機關(guān)工作人員因工作需要,由本人填列出差申請單,部門負責人簽證,報公司總經(jīng)理批準,會計人員憑申請單及票據(jù)執(zhí)行報支。

  ( 2 )駐外分公司及項目經(jīng)理部負責人(經(jīng)理、副經(jīng)理、施工員、書記、財務人員、安全員)離開施工駐地距總部800km 以外的,其探親或休假在不影響工作的前提下,由個人提交申請,經(jīng)公司總經(jīng)理同意,每年可報支往返火車硬臥(輪船三等艙位、汽車臥鋪)或飛機票二次,照顧出公差報支車票一次(如休假、探親扣發(fā)相應的工資及有關(guān)津貼); 800km 以內(nèi)的,一律不得享受探親假,其休假必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,照顧報支火車、汽車硬席(或輪船四等艙位)差旅費四次(休假扣發(fā)相應的工資及有關(guān)津貼)。特殊情況,憑有關(guān)通知簽證手續(xù)按實報支。

  ( 3 )符合并且已辦理探親、休假批準手續(xù)的人員,一律不得報支出租車票,不享受途中津貼補助。未經(jīng)公司批準的探親、休假,視曠工處罰并不予報支差旅費用。

  ( 4 )工作人員趁出差、工作調(diào)動、回公司辦事之便,需就近回家探親的,其繞道車、船費,扣除出差直線單程車、船車費,多開支的部分由個人承擔。

  ( 5 )出差在外縣市市內(nèi)交通費補貼一般地區(qū)5 元/人天,特別指定地區(qū)(含邊遠地區(qū))10 元/人天(不得報支市內(nèi)交通票據(jù));市郊交通費憑票據(jù)按實報支。

  ( 6 )禁止以出差名義進行公費旅游,一經(jīng)查實,按已報支費用金額的200%予以罰款,并視曠工執(zhí)行處罰。

  ( 7 )分公司及項目經(jīng)理部負責人離開駐地洽談經(jīng)營業(yè)務出差,必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意附批準報告;會計人員回總部辦事,必須經(jīng)基層單位領(lǐng)導及公司財務主管部門的同意,按公司《 財務管理制度》 中有關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行報支。

  l )簽訂內(nèi)部經(jīng)濟責任制承包合同的分公司及項目經(jīng)理部經(jīng)理駐地市區(qū)辦事,在特別指定地區(qū)、邊遠地區(qū)市內(nèi)交通費用按4 00元/人月標準;一般地區(qū)按200 元/人月標準,其副經(jīng)理、書記在駐地外出辦事,在特別指定地區(qū)、邊遠地區(qū)市內(nèi)交通費用按200元/人月標準;一般地區(qū)按120 元/人月標準,憑據(jù)報支,節(jié)超不補(配備載客車輛或客貨兩用車的,不予補貼、報支)。

  2 )未簽訂內(nèi)部經(jīng)濟責任制承包合同的分公司及項目經(jīng)理部,其單位負責人在駐地市區(qū)辦事,特別指定地區(qū)、邊遠地區(qū)市內(nèi)交通費用按100 元/人月標準;一般地區(qū)按60 元/人月標準,憑據(jù)報支,節(jié)超不補(配備載客車輛或客貨兩用車的,不予補貼、報支)。3 )其他工作人員出差必須經(jīng)分公司或項目經(jīng)理部經(jīng)理批準,會計人員憑申請單及票據(jù)執(zhí)行報支(一律不予報銷出租車票,特殊情況須書面報告領(lǐng)導批準); 4 )公司機關(guān)辦公人員乘車補貼,按巧元/月標準及季度制表發(fā)放(按出勤天數(shù)發(fā)放)。

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