20**年摩托車銷售工作計劃范本
根據(jù)公司20**年度營業(yè)收入為4000000萬元,及公司**年的銷售政策,特制定**銷售計劃。
一、銷售目標
雖然目前我國摩托車的保有量居世界各國前列,但由于人口眾多,摩托車的正常更新報廢,以目前的我國摩托車產(chǎn)銷規(guī)模看,摩托車千人保有率在本世紀末仍不到40輛,遠遠低于一般發(fā)展中國家每千人70到100輛的水平。
即使摩托車市場達到基本飽和,要滿足正常的更新報廢和出口需求,我國摩托車行業(yè)的年產(chǎn)銷規(guī)模也將達到近
1000萬輛左右。這充分表明,我國摩托車市場還有很大的發(fā)展空間,
潛在市場巨大。
面對國際市場疲軟、國內(nèi)市場競爭持續(xù)加劇、汽車等類似行業(yè)緩慢蠶食摩托車行業(yè)發(fā)展空間,公司以市場為先導,以“實施制度創(chuàng)新、強化基礎管理”為突破口,圍繞技術進步、產(chǎn)品開發(fā)、質量提升、差異營銷、精益生產(chǎn)等中心工作,上下同心、全員一致,齊心協(xié)力克服行業(yè)競爭加劇等不利因素,化壓力為動力,全面實施內(nèi)部改革,積極實現(xiàn)以下營業(yè)收入:
預計20**營業(yè)收入為424000萬元。
錢江摩托**年的營業(yè)收入為378778.56萬元,**年營業(yè)收入為400000萬元,則該公司的銷售成長率為106%,如果明年的市場仍保持這樣的成長態(tài)勢,那么明年的營業(yè)收入為424000萬元。
二、目標的分解
則根據(jù)公司**年的營業(yè)收入特制定相應的產(chǎn)品銷售計劃目標,則預計公司20**
1、營銷方面。
公司針對市場差異、地域差異、競爭對手差異、需求差異、消費個體差異、經(jīng)銷商差異、審美觀差異等因素,強化后臺管理,以因地制宜、審時度勢為原則,實施差異營銷策略,切實部署市場建設和營銷人員激勵機制,實現(xiàn)突破效應。針對外銷業(yè)務,公司采取鞏固歐美市場、積極拓展南美和東南亞市場的策略,及時捕捉市場機遇,有步驟地進行國際市場開發(fā)。針對內(nèi)銷業(yè)務,公司以國ⅲ切換、產(chǎn)品升級換代為契機,以提升產(chǎn)品核心競爭力為突破口,在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,強調弱勢市場、弱勢產(chǎn)品的針對性開發(fā),通過大力推進服務營銷、口碑營銷,以提升業(yè)務人員個體素質和營銷能力、熔煉營銷新團隊為手段,強化銷售網(wǎng)絡和市場終端的組織管理。一線營銷以省級管理為核心,實施高強度、高密度造勢手段等各種方式,開發(fā)高潛力市場,采用零利潤促銷方案,努力拓展競爭激烈的弱勢市場,同時,適時推出科技含量較高的高端產(chǎn)品,搶占高端市場,引導消費主動消費,努力改變市場競爭態(tài)勢,積極贏取市場主動權,從而在一定程度上優(yōu)化了市場競爭格局,提高了市場運營能力。同時,公司營銷部門切實加強市場信息的收集分析,為研發(fā)部門的產(chǎn)品研發(fā)方向提供第一手資料,加強研發(fā)針對性,優(yōu)化產(chǎn)品結構,從而將公司理念和產(chǎn)品品質趨向的推廣,延伸至消費終端,進一步促進了市場營銷能力提升。
2、研發(fā)方面。
一方面,公司根據(jù)市場實際情況,堅持實行立體開發(fā)、聯(lián)動開發(fā)并舉策略,嚴格執(zhí)行產(chǎn)品開發(fā)分階段管理,完善生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、品管、試驗等各部門在各階段的職責,環(huán)環(huán)把關、無縫對接,推動研發(fā)與市場、生產(chǎn)的聯(lián)動和回饋,強化試驗、加快新品開發(fā)速度,提高快速反應能力,使產(chǎn)品開發(fā)的總周期縮短至6到8個月,并有效降低了開發(fā)成本。另一方面以技術進步為目標,在公司技術進步委員會的統(tǒng)籌安排下,積極完善技術責任人領導專項技術進步機制和配套獎懲制度,圍繞整車、發(fā)動機、電子、電機等領域,形成了開發(fā)、設計、技術和試驗四大系統(tǒng),形成日益完善的技術進步體系。同時,持續(xù)開展以“機理、痕跡、標桿”為主題的技術進步和提升活動,細分技術責任人的技術負責范疇,嚴格落實技術責任人的考核和培訓工作,促進其專業(yè)技術水平的提升,加快公司的整體技術進步。
3、生產(chǎn)方面。
公司在全面推進精益生產(chǎn)的基礎上,在執(zhí)行既定的加快勞動密集型向技術密集型轉化戰(zhàn)略的同時,深化完善目標管理、薪酬改革、品質管理、現(xiàn)場管理、精益生產(chǎn)、新品研發(fā)和技術進步等各項工作,統(tǒng)籌調度,合理協(xié)調淡旺季生產(chǎn),全面實行定額管理,減少了資源的閑臵和浪費,推進流程再造和流程管理工作,大力建設“小單元管理”體系,進一步完善工序布局,引進和開發(fā)自動化設備,確保了產(chǎn)品質量的穩(wěn)定、生產(chǎn)效率的提升,為進一步做精做優(yōu)產(chǎn)品奠定了基礎。同時,公司積極加快智能生產(chǎn)的落實工作,通過規(guī)劃發(fā)展機械手等自動化項目,進一步保障產(chǎn)品品質和生產(chǎn)能力。
4、品質管理方面。
公司在建立自我循環(huán)、自我完善機制的基礎上,嚴格分離運行系統(tǒng)和考核系統(tǒng),切實執(zhí)行質量追究責任制,推行主管舉證制度,進一步完善品質監(jiān)控工作。一方面,公司嚴格落實產(chǎn)品質量防線前移制度,把品管防線前移至外協(xié)工序和配套廠家,采用配套零部件流水線進廠檢驗方式,嚴把外協(xié)件品質關,使進廠檢驗不可逆制度落實到位。另一方面,公司根據(jù)自身的實際情況及現(xiàn)階段工作重點,全力提升產(chǎn)品外觀質量,優(yōu)化外觀質量評定標準,由定性考評向定量考評轉化,并據(jù)此進行質量考核,進一步提升了產(chǎn)品的美觀度。同時,公司注重產(chǎn)品的強化試驗和道路試驗,并通過加強企業(yè)專設的客戶代表職能,模擬用戶感同身受評判產(chǎn)品品質。公司明確要求出廠檢驗人員作為客戶代表之一,必須設身處地以用戶的立場驗收產(chǎn)品,并強調一線質管人員的現(xiàn)場質量管控作用,一線質管人員必須定期巡視質量控制點,實時檢驗現(xiàn)場操作人員的工作質量,進一步推進各類責任人在品管工作中的權利與責任到位。另外,公司著力加強測試隊伍建設,測試部門從源頭入手,采用內(nèi)部評定、專家評測、市場消費者評價等眾多有效手段,獨立工作,在測試部件和產(chǎn)品品質工作過程中擁有一票否決權,不受其他部門或其他因素的干擾,從而進一步完善了市場代表機制,促進產(chǎn)品品質提升工作有序可控進行,為公司及時有效把握消費心理、調整產(chǎn)品結構夯實了基礎
5、成本控制方面。
公司在積極推行預算管理、定額管理的基礎上,堅持以原材料和配件選購質優(yōu)價廉為原則,采取成本控制點延伸策略,從新品開發(fā)立項至成品出廠,成本控制貫穿始終,每個步驟由涉及部門專項管理,力求同等質量、成本最低。同時,針對近年來原材料價格波動的特征,公司充分利用期貨市場的價格先導作用,指派專人進行糾偏預測,有效地促進了動態(tài)成本的控制,保證了主要材料成本穩(wěn)定。
6、延伸行業(yè)拓展方面。
公司在做大做強做精以燃油發(fā)動機為基礎的摩托車主業(yè)的同時,依托長期積累的機械制造方面的技術基礎,廣泛開展與全球大師級人才及世界級頂尖研發(fā)機構的合作,在新能源、環(huán)保節(jié)能等領域發(fā)展高新前沿技術,重點突破電子、電機、混合動力驅動系統(tǒng)、智能機械等方面,努力為企業(yè)轉型升級積累大量的技術基礎。
篇2:地產(chǎn)公司銷售部計劃管理制度
計劃管理是銷售正規(guī)化管理的一個有效手段,通過計劃管理使公司各個部門,各位人員工作有序化、有效化。
具體計劃管理通過以下表單來實現(xiàn):
1、《銷售代表日工作計劃與總結》:要求銷售代表當天8:30之前根據(jù)營銷經(jīng)理和專助工作安排及分配填好本日計劃內(nèi)容,交于營銷助理審閱,便于協(xié)調安排工作。
當天下午5:30之前交本日計劃工作的執(zhí)行結果。
成交或未執(zhí)行原因填寫清楚,交于專助,由專助參考此表單。對本樓盤本日工作進行總結。
2、《銷售代表周工作計劃表》與《銷售代表周工作總結表》:要求銷售代表每周五下午17:00之前根據(jù)本周工作的完成情況及下周的工作填寫《銷售代表周工作計劃表》與《銷售代表周工作總結表》交于專案助理。
3、《銷售代表周工作總結表》:要求銷售代表每周五下午17:00之前根據(jù)上周制訂的工作計劃及本周工作的完成情況填寫,交于專助,由專助和銷售代表在銷售周會上對本周工作情況總結、分析。
4、《銷售代表周工作計劃表》:要求銷售代表每周五下午17:00之前根據(jù)上周完成、完成工作及下周工作安排制訂。
5、《營銷經(jīng)理日工作計劃表》:要求營銷經(jīng)理做好本日行動管理,于每天8:30之前填寫并將本日工作安排分配到各位銷售代表。
6、《營銷經(jīng)理周工作總結表》:
7、《營銷經(jīng)理周工作計劃表》:
篇3:地產(chǎn)銷售計劃管理辦法
(一)、銷售年度計劃
1.在每年度初或上一年度末,公司由銷售部牽頭,其它部門配合編制年度銷售計劃。
2.年度銷售計劃的內(nèi)容:
1).年度總銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃;
2).各項目年銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃;
3).各項目年度宣傳推廣計劃及年度營銷費用計劃;
3.編制年度銷售計劃的依據(jù):
1).董事會批準的年度開發(fā)計劃
2).公司資金情況及市場情況
3).技術、工程部門提供的項目設計、施工進度計劃
4.年度銷售計劃經(jīng)董事會批準方可實施,若有重大調整需向董事會匯報經(jīng)批準后方可變更,一般性的調整由公司總經(jīng)理批準后即可實施。
5.年度末或項目售磬,做好統(tǒng)計總結工作,匯報公司董事會和股東大會。
(二)、銷售月度計劃
1.在每月初或上個月末由銷售部向公司"月度資金協(xié)調會"提交銷售月度計劃,經(jīng)公司批準后實施;
2.銷售月度計劃包含的內(nèi)容:
①月度售房計劃;
②月度資金回籠計劃;
③月度資金支出計劃;
3.銷售月度計劃的編制依制:
①銷售年度計劃;
②宣傳推廣計劃;
③上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法;
④已簽合同及付款狀況統(tǒng)計;
附件1: 年 月度銷售收入計劃表
部門:銷售部 單位:萬元
序號 項目名稱 簽約合同金額 回籠資金 按揭金額 其他收入 合計 備注
注:此表每月2日前交財務部一份。
(三)、營銷費用計劃
1.營銷費用m.dewk.cn計劃按項目的不同時期可分人項目總營銷費用計劃、項目階段性營銷費用計劃,也可根據(jù)營銷活動不同時間跨度統(tǒng)計出公司總的年度營銷費用計劃及公司月度營銷費用計劃。
2.營銷費用計劃的編制依據(jù):
①宣傳推廣計劃;
②上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法;
3.營銷費用計劃的內(nèi)容:
1)銷售現(xiàn)場計劃
a.售樓處企劃、設計、施工、布置;
b.小區(qū)內(nèi)及工地圍墻、看板、指標等P.O.P設計、制作;
c.售樓處圖表、模型、效果圖、道旗等裝飾物的設計、制作;
d.多媒體影片(電視片)之企劃、撰寫、設計、拍攝、制作;
e.
2)廣告計劃
a.報紙廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;
b.雜志廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;
c.電視、網(wǎng)絡廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;
3)宣傳促銷計劃
a.樓書、套型圖、會刊的企劃、設計、文案、印刷;
b.DM、海報、請柬、慰問函、賀卡、信封、刻字等的企劃、設計、文案、完稿、印刷;
c.促銷活動(如推介會)的策劃、設計、布置等;
4)其它項目
a.銷售人員名片、名牌、制服、培訓等;
b.代理公司的酬金;
c.其它。
4.銷售月度費用計劃需于當月三號前提交公司資金協(xié)調會批準通過后實施。
附件2 : 年 月月度銷售費用資金需求計劃表
部門:銷售部 單位:萬元
序號 名稱 合同金額 已付資金 未付金額 本月需求金額 備注
注:此表一式二份并于每月2日前交財務部一份